索   引   号: 014000300/2015-00125 分      类: 部门预决算 综合政务 其他
发 布 机 构: 2026世界杯名额陆续 发 文 日 期: 2015-08-08
标      题: 2014年度2026世界杯名额陆续决算 文      号:
时      效:

2014年度2026世界杯名额陆续决算

发布日期: 2015-08-18 15:27



第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主管全省审计工作。贯彻执行国家审计方针政策和法律法规,参与起草审计、财政经济方面的地方性法规、规章草案,提出相关政策建议。负责对省财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全省经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(三)向省政府和审计署提出年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受省政府委托向省人大常委会提出省级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向省政府和审计署报告对其他事项的审计与专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向省政府有关部门和省辖市政府通报审计情况及审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1.省级预算执行情况和其他财政收支,省直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2.省辖市政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,省级财政转移支付资金。

3.使用省级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4.省级政府投资和以省级政府投资为主的建设项目的预算执行情况及决算。

5.省属国有企业和金融机构、省政府规定的省属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债及损益。

6.省政府部门、省辖市政府管理和其他单位受省政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7.根据审计署授权,对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

8.法律、行政法规和地方性法规规定应由省审计厅审计的其他事项。

(五)按规定对省管领导干部及依法属于省审计厅审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家和省财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或省政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)与省辖市政府共同领导省辖市审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管省辖市审计机关负责人。

(十)指导和推广信息技术在全省审计领域的应用,组织建设全省审计信息系统。

(十一)承办省政府和审计署交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

(一)内设机构

1.办公室

2.法规处(审计督察处)

3.财政审计处

4.行政事业审计处

5.农业与资源环保审计处

6.固定资产投资审计处

7.金融审计处

8.企业审计处

9.社会保障审计处

10.外资运用审计处

11.经济责任审计局(内部审计指导处)

12.计算机审计处

13.人事教育处(离退休干部处)

14.机关党委

15.监察室

16.直属一、二、三局

(二)直属单位

1.江苏审计科研所

2.机关服务中心



第二部分  2026世界杯名额陆续2014年度决算表

 

 附件1

2026世界杯名额陆续收入支出决算总表 

编制单位:2026世界杯名额陆续 2014年度  金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入17,356.72一、一般公共服务支出287,789.75
  其中:政府性基金2 二、外交支出29 
二、上级补助收入3 三、国防支出30 
三、事业收入4 四、公共安全支出31 
四、经营收入5 五、教育支出32 
五、附属单位上缴收入6 六、科学技术支出33 
六、其他收入7 七、文化体育与传媒支出34 
 8 八、社会保障和就业支出35622.58
 9 九、医疗卫生与计划生育支出36 
 10 十、节能环保支出37200.00
 11 十一、城乡社区支出38 
 12 十二、农林水支出39 
 13 十三、交通运输支出40 
 14 十四、资源勘探信息等支出41 
 15 十五、商业服务业等支出42 
 16 十六、金融支出43 
 17 十七、援助其他地区支出44 
 18 十八、国土海洋气象等支出45 
 19 十九、住房保障支出46324.53
 20 二十、粮油物资储备支出47 
 21 二十一、国债还本付息支出48 
 22 二十二、其他支出4971.99
本年收入合计237,356.72本年支出合计509,008.85
    用事业基金弥补收支差额24     结余分配51 
    上年结转和结余252,255.49    年末结转和结余52603.36
 26  53 

 

 

2026世界杯名额陆续收入决算表

附件2

编制单位:2026世界杯名额陆续 2014年度    金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123    
合计7,356.727,356.72     
201一般公共服务支出6,237.626,237.62     
20108审计事务6,216.426,216.42     
2010801  行政运行2,503.192,503.19     
2010802  一般行政管理事务1,355.011,355.01     
2010804  审计业务1,479.501,479.50     
2010805  审计管理90.4090.40     
2010806  信息化建设400.00400.00     
2010899  其他审计事务支出388.32388.32     
20110人力资源事务1.801.80     
2011099  其他人事事务支出1.801.80     
20199其他一般公共服务支出19.4019.40     
2019999  其他一般公共服务支出19.4019.40     
208社会保障和就业支出622.58622.58     
20805行政事业单位离退休622.58622.58     
2080504  未归口管理的行政单位离退休622.58622.58     
211节能环保支出100.00100.00     
21103污染防治100.00100.00     
2110302  水体100.00100.00     
221住房保障支出324.53324.53     
22102住房改革支出324.53324.53     
2210201  住房公积金190.83190.83     
2210202  提租补贴133.70133.70     
229其他支出71.9971.99     
22999其他支出71.9971.99     
2299901  其他支出71.9971.99     


 

附件3

2026世界杯名额陆续支出决算表

编制单位:2026世界杯名额陆续2014年度    金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计9,008.853,514.715,494.14   
201一般公共服务支出7,789.752,567.605,222.15   
20108审计事务7,768.552,548.205,220.35   
2010801  行政运行2,503.192,503.19    
2010802  一般行政管理事务1,108.3945.011,063.38   
2010804  审计业务3,258.76 3,258.76   
2010805  审计管理60.40 60.40   
2010806  信息化建设449.49 449.49   
2010899  其他审计事务支出388.32 388.32   
20110人力资源事务1.80 1.80   
2011099  其他人事事务支出1.80 1.80   
20199其他一般公共服务支出19.4019.40    
2019999  其他一般公共服务支出19.4019.40    
208社会保障和就业支出622.58622.58    
20805行政事业单位离退休622.58622.58    
2080504  未归口管理的行政单位离退休622.58622.58    
211节能环保支出200.00 200.00   
21103污染防治200.00 200.00   
2110302  水体200.00 200.00   
221住房保障支出324.53324.53    
22102住房改革支出324.53324.53    
2210201  住房公积金190.83190.83    
2210202  提租补贴133.70133.70    
229其他支出71.99 71.99   
22999其他支出71.99 71.99   
2299901  其他支出71.99 71.99   

 

附件4

2026世界杯名额陆续财政拨款收入支出决算总表

 

编制单位:2026世界杯名额陆续
2014年度 金额单位:万元
支出
项目行次金额项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次 1栏次 234
一、一般公共预算财政拨款17,356.72一、一般公共服务支出316,846.426,846.42 
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出32   
 3 三、国防支出33   
 4 四、公共安全支出34   
 5 五、教育支出35   
 6 六、科学技术支出36   
 7 七、文化体育与传媒支出37   
 8 八、社会保障和就业支出38622.58622.58 
 9 九、医疗卫生与计划生育支出39   
 10 十、节能环保支出40200.00200.00 
 11 十一、城乡社区支出41   
 12 十二、农林水支出42   
 13 十三、交通运输支出43   
 14 十四、资源勘探信息等支出44   
 15 十五、商业服务业等支出45   
 16 十六、金融支出46   
 17 十七、援助其他地区支出47   
 18 十八、国土海洋气象等支出48   
 19 十九、住房保障支出49324.53324.53 
 20 二十、粮油物资储备支出50   
 21 二十一、国债还本付息支出51   
 22 二十二、其他支出5271.9971.99 
 23  53   
本年收入合计247,356.72本年支出合计548,065.528,065.52 
 25  55   
年初财政拨款结转和结余261,312.16年末财政拨款结转和结余56603.36603.36 
一、一般公共预算财政拨款271,312.16基本支出结转57   
二、政府性基金预算财政拨款28 项目支出结转和结余58603.36603.36 
 29  59   
收入总计308,668.88支出总计608,668.888,668.88 

 

附件5

2026世界杯名额陆续一般公共预算财政拨款支出决算表

 

编制单位:2026世界杯名额陆续2014年度金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出
支出经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计8,065.523,514.714,550.80
201一般公共服务支出   
20108审计事务   
2010801  行政运行2,503.192,503.19 
2010802  一般行政管理事务78.4045.0133.39
2010804  审计业务3,345.42 3,345.42
2010805  审计管理60.40 60.40
2010806  信息化建设449.49 449.49
2010899  其他审计事务支出388.32 388.32
20110人力资源事务   
2011099  其他人事事务支出1.80 1.80
20199其他一般公共服务支出   
2019999  其他一般公共服务支出19.4019.40 
208社会保障和就业支出   
20805行政事业单位离退休   
2080504  未归口管理的行政单位离退休622.58622.58 
211节能环保支出   
21103污染防治   
2110302  水体200.00 200.00
221住房保障支出   
22102住房改革支出   
2210201  住房公积金190.83190.83 
2210202  提租补贴133.70133.70 
229其他支出   
22999其他支出   
2299901  其他支出71.99 71.99

 

附件6

2026世界杯名额陆续一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

编制单位:2026世界杯名额陆续2014年度金额单位:万元
项  目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类编码经济分类名称
栏   次123
合  计3,514.722,900.89613.83
30100工资福利支出1,872.281,872.28 
30101基本工资354.62354.62 
30102津贴补贴1,481.251,481.25 
30103奖金30.2530.25 
30104社会保障缴费6.166.16 
30106伙食补助费   
30107绩效工资   
30199其他工资福利支出   
30200商品和服务支出577.26 577.26
30201办公费53.73 53.73
30202印刷费16.28 16.28
30203咨询费   
30204手续费0.02 0.02
30205水费2.00 2.00
30206电费22.00 22.00
30207邮电费49.09 49.09
30208取暖费   
30209物业管理费   
30211差旅费235.73 235.73
30212因公出国(境)费用   
30213维修(护)费2.82 2.82
30214租赁费   
30215会议费49.00 49.00
30216培训费13.44 13.44
30217公务接待费13.00 13.00
30218专用材料费0.78 0.78
30224被装购置费   
30225专用燃料费   
30226劳务费22.47 22.47
30227委托业务费   
30228工会经费20.44 20.44
30229福利费2.17 2.17
30231公务用车运行维护费63.26 63.26
30239其他交通费用   
30240税金及附加费用   
30299其他商品和服务支出11.03 11.03
30300对个人和家庭的补助1,028.611,028.61 
30301离休费23.9123.91 
30302退休费113.40113.40 
30303退职(役)费   
30304抚恤金31.4331.43 
30305生活补助470.29470.29 
30306救济费   
30307医疗费   
30308助学金   
30309奖励金   
30310生产补贴   
30311住房公积金190.83190.83 
30312提租补贴163.53163.53 
30313购房补贴   
30399其他对个人和家庭的补助支出35.2235.22 
30400对企事业单位的补贴   
30401企业政策性补贴   
30402事业单位补贴   
30403财政贴息   
30499其他对企事业单位的补贴支出   
30600赠与   
30601对国内的赠与   
30602对国外的赠与   
30700债务利息支出   
30701国内债务付息   
30702向国家银行借款付息   
30703其他国内借款付息   
30704向外国政府借款付息   
30705向国际组织借款付息   
30706其他国外借款付息   
31000其他资本性支出36.57 36.57
31001房屋建筑物购建   
31002办公设备购置   
31003专用设备购置   
31005基础设施建设   
31006大型修缮   
31007信息网络及软件购置更新36.57 36.57
31008物资储备   
31009土地补偿   
31010安置补助   
31011地上附着物和青苗补偿   
31012拆迁补偿   
31013公务用车购置   
31019其他交通工具购置   
31099其他资本性支出   

 

 

附件7

2026世界杯名额陆续一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

编制单位:2026世界杯名额陆续2014年度金额单位:万元
合计公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费
小计公务用车购置公务用车运行维护费
204.4571.9963.26 63.2669.20
补充资料:补充资料:补充资料:补充资料:补充资料:补充资料:
  1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组            1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组            1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组            1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组          5个;
参加其他单位组织的出国(境)团组  参加其他单位组织的出国(境)团组 参加其他单位组织的出国(境)团组 参加其他单位组织的出国(境)团组  人次;
       本单位全年因公出国(境)累计 19人次。
  2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 辆;
                                 年末公务用车保有量 18辆。
  3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计                64批次;
                           公务接待累计                              2,005人。

 

 

第三部分  2026世界杯名额陆续2014年度决算情况说明

 

一、部门收入支出决算总体情况说明

(一)部门收入情况

2026世界杯名额陆续2014年度收入决算9612.21万元。其中:

1. 财政拨款收入7356.72万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款。

2. 上年结转和结余2255.49万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,为财政拨款的结转。

(二)部门支出情况

2026世界杯名额陆续2014年度支出决算9612.21万元。其中:

1.一般公共服务(类)支出7789.75万元,主要用于人力资源事务1.8万元、其他一般公共事务支出19.4万元、行政运行2503.19万元、一般行政管理事务78.4万元、审计业务4096.58万元、信息化建设641.66万元、审计管理60.4万元、其他审计业务支出388.32万元。

2.社会保障和就业支出622.58万元,用于行政事业单位离退休人员。

3.节能环保支出200万元,主要用于太湖水污染治理审计业务费。

4.住房保障支出324.53万元,用于住房改革支出,其中住房公积金190.83万元、提租补贴133.7万元。

5.其他支出71.99万元,用于因公出国(境)。

6.年末结转603.36万元,主要系部分审计项目跨财政年度。

二、财政拨款支出情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算拨款安排的支出和政府性基金预算安排的支出总体情况,既包括使用本年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一)财政拨款支出总体情况

2026世界杯名额陆续2014年度财政拨款支出8065.51万元,占本年支出的89.53 %。其中:基本支出3514.71万元,占本年财政拨款支出的43.58%;项目支出4550.8万元,占本年财政拨款支出56.42%。

(二)财政拨款支出构成情况

2026世界杯名额陆续2014年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出6846.41万元,占84.89%;社会保障和就业(类)支出622.58万元,占7.72%;节能环保支出200万元,占2.48%;住房保障支出324.53万元,占4.02%;其他支出71.99元,占0.89%。

三、“三公”经费支出情况

(一)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算执行情况说明

2014年度2026世界杯名额陆续一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算为219.4万元,支出决算204.45万元,完成预算的93.19%,其中:因公出国(境)费支出71.99万元,完成预算的95.99%;公务用车购置及运行费支出63.26万元,完成预算的98.23%;公务接待费支出69.2万元,完成预算的86.5%。

(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出决算具体情况说明

2014年度2026世界杯名额陆续一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)支出75万元,占34.18%;公务用车购置及运行费支出64.4万元,占29.36%;公务接待费支出80万元,占36.46%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出71.99万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组5个,累计19人次。

2.公务用车购置及运行费支出63.26万元,全部用于公务用车运行支出。2014年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18辆。

3.公务接待费69.2万元。其中:

(1)外事接待支出10万元。2014年使用一般公共预算拨款开支的外事接待2批次,94人次,接待南太平洋地区和阿根廷外宾。

(2)国内公务接待支出59.2万元。2014年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待66批次,3482人次。

 


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如审计外勤经费、聘用社会审计人员支出、审计结果公开等。

四、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

五、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出等。如2026世界杯名额陆续对太湖水污染治理审计。

六、住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

七、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

八、年末结转和结余资金。指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。如对土地出让金收支和耕地保护情况进行审计。

十一、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


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