新沂市积极组织教育系统开展中小学食堂经费管理使用情况内审调查

发布日期: 2024-07-31 15:12 信息来源: 2026年世界杯全部战绩图表

2024年6月中旬至7月中旬,新沂市教育系统组织内审人员,开展中小学食堂经费管理使用情况专项审计调查。


谋在先,强化审计资源配置。一是加强组织领导。新沂市教育局成立了专项审计领导小组,由局主要领导任组长,分管领导任副组长,并下设两个审计项目组,吸纳局财审科、安保科等相关科室负责人为小组成员,并抽调8名相关内审人员充实审计力量。二是认真组织审前培训。根据内审制度相关要求,结合《内部审计工作规范》与本次专项审计的主要内容,对项目审计组所有成员组织专题培训。要求审计人员提高政治站位,坚持依法审计、文明审计,揭示和反映问题坚持实事求是,充分听取被审计单位意见,及时报告重大事项;严格执行审计“八不准”工作纪律及保密纪律,严防未经批准泄露审计调查情况和结果,确保信息安全。


凸重点,明确审计范围和内容。为全面了解中小学食堂经费开支、招标采购、安全管理等方面情况,查找学校食堂管理存在的问题,审计组明确抽取2所幼儿园(其中民办幼儿园1所),4所义务教育阶段学校,3所高中阶段学校(其中民办学校1所),1所特殊教育学校为审计对象,时间范围为2023年度。必要时可追溯或延伸审计调查,做到全面覆盖、重点监督,防范食堂管理风险隐患,提高食堂管理能力和水平,切实维护学生健康权益。


聚合力,加强审计现场管理。审计组按照内部审计工作要求和各个学校实际情况,分类、分校、分岗进行任务分工。审计组成员之间团结协作,责任到人,主审全力抓好业务全流程指导与监督,紧盯审计资料接收、归还及审计报告编制等重点环节,做好审计现场管理。加强质量把控,将被审计单位在审计过程中出现的问题不足、管理亮点、有效措施以审计底稿形式进行详细记录与规范取证,并及时加以总结,对其中重要信息以专报的形式报送教育主管部门领导,方便做好下一步审计整改、完善内部控制制度。(鲍瑞峰)

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